Niekto sa aj celý život zaobíde bez toho, aby si sám musel podať slovenské daňové priznanie. Iného táto „milá” povinnosť neminie. Ak ste sa našli v druhej spomínanej kategórii, možno vás pohľad na známe zelené tlačivo nenaplnil optimizmom.

 

Ostaňte však bez obáv. Ak sa vyzbrojíte týmito radami, celý proces bude jednoduchší.

1. Naozaj musíte sami?

V prvom rade je na mieste otázka - naozaj si potrebujete slovenské daňové priznanie typu A podať sami?

 

Ak ste počas celého roka mali príjmy iba zo závislej činnosti na Slovensku (zamestnania), tak môžete túto povinnosť delegovať. Konkrétne na svojho zamestnávateľa. Ak ste ich mali v priebehu roka viac, tak spravidla na posledného.

 

Ten za vás môže vykonať takzvané ročné zúčtovanie. Musíte ho však o to písomne požiadať a to najneskôr do 15. februára (pre ročné zúčtovanie za predošlý daňový/kalendárny rok).

 

Odpadne vám tým v podstate celá byrokracia a nutnosť vypĺňania a podávania daňového priznania. 

 

O nič neprídete - ak vám vznikol nárok na daňový preplatok, váš zamestnávateľ je povinný vyplatiť vám ho v jednej z miezd nasledujúcich po marcovom termíne na podanie daňového priznania - spravidla v apríli či v máji.
 

Aj v ročnom zúčtovaní si môžete uplatniť všetky daňové bonusy a nezdaniteľné časti základu dane (NZČD), akoby ste si priznanie podávali sami.

2. Najdôležitejšie údaje - ktoré to sú?

Predstavme si, že aj napriek možnosti využiť ročné zúčtovanie od zamestnávateľa ste sa rozhodli (alebo ste prepásli termín, prípadne máte príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia) podať si daňové priznanie typu A vo vlastnej réžii.
 

Pre správny výpočet daňovej povinnosti (alebo preplatku) potrebujete vedieť tieto základné údaje:

  1. výšku vašich príjmov zo zamestnania (od všetkých zamestnávateľov, ak ich bolo viacero),
  2. výšku odvodov do Sociálnej poisťovne,
  3. výšku odvodov do zdravotnej poisťovne,
  4. výšku preddavkov na daň podľa § 34 zákona o dani z príjmov (ak vám ich zamestnávateľ strháva zo mzdy).

 

Bez týchto štyroch údajov (resp. troch, ak preddavky neplatíte) nemôžete podať daňové priznanie typu A. 

 

Uplatnenie daňových bonusov a nezdaniteľných častí je vo vašej réžii a venujeme sa mu v ďalšom bode - ich uplatnenie však nie je povinné. 

3. Daňové bonusy a NZČD

Daňové bonusy a nezdaniteľné časti základu dane sú inštitúty, ktorých uplatnením si môžete znížiť daňovú povinnosť, resp. priamo navýšiť daňový preplatok. Ide o formu úľav a benefitov, ktoré môže využiť každý, kto splní podmienky.

 

Rozlišujeme tri nezdaniteľné časti:

  1. NČZD na daňovníka,
  2. NČZD na manželku/manžela,
  3. NČZD na príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier).

 

A dva daňové bonusy:

  1. daňový bonus na vyživované dieťa (hovorovo daňový bonus na dieťa),
  2. daňový bonus na zaplatené úroky (hovorovo daňový bonus na hypotéku).
     

Rozdielom medzi nimi sme sa venovali v samostatnom článku. Prečítať si ho môžete tu: Nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus - aký je rozdiel?

 

Pozor: ako sme písali vyššie, ich uplatnenie je výlučne na vás. Samozrejme, ak na ne máte nárok, dôrazne vám odporúčame využiť túto možnosť, avšak nie je to povinné, ako napríklad pri uvádzaní príjmov či odvodov.

4. Nezabudnite na prílohy

V závislosti od vašej životnej či pracovnej situácie si daňové priznanie môže vyžadovať rôzne prílohy. Bez ich priloženia môže byť neplatné - od daňového úradu obdržíte výzvu, čo a v akej lehote máte doplniť. 
 

Zoznam príloh je pomerne dlhý a to, ktoré konkrétne prílohy potrebujete práve vy, závisí od toho, čo ste vyplnili v daňovom priznaní - aké bonusy a NZČD si uplatňujete a podobne.
 

Základom je potvrdenie o vašich zdaniteľných príjmoch od každého zamestnávateľa, ktoré zároveň obsahuje aj informácie o uhradenom poistnom.

 

O ďalších prílohách píšeme v texte Aké sú povinné prílohy k daňovému priznaniu?

5. Môžete si to výrazne zjednodušiť

Aj vtedy, ak sa rozhodnete podať si slovenské daňové priznanie typu A na vlastnú päsť, si môžete celý proces výrazne zjednodušiť. A nepotrebujete k tomu radu účtovníka.

 

Použite aplikáciu Easyforms Mojedane.

 

Prostredníctvom nej si vyplníte svoje daňové priznanie online, s pomôckami a usmerneniami, v zrozumiteľnom a graficky príjemnom prostredí. 

 

Nemusíte robiť žiadne výpočty, študovať paragrafy, pracne hľadať správne kolónky a podobne. Aplikácia to urobí za vás.

 

Môžete si v nej uplatniť všetky daňové bonusy a nezdaniteľné časti (na ktoré máte nárok), zistíte aj to, či vám vzniká daňový preplatok a môžete oň rovno aj požiadať.


A to všetko už za 15 minút!
 

Áno, aj keď vypĺňate daňové priznanie po prvýkrát. 

Prečítajte si tiež

Daňové priznanie - lehota podania
Daňové priznanie
Daňové priznanie - lehota podania

 Lehota a spôsob podania daňového priznania Daňové priznanie je potrebné podať ...

Marian Varga

17. január 2016

Zahraničné príjmy a dvojité zdanenie
Daňové priznanie
Zahraničné príjmy a dvojité zdanenie

Aktualizované: 7. januára 2021  Príjmy zo zdrojov v zahraničí a vylú...

Marian Varga

10. február 2016

Daňové priznanie typ A a B
Daňové priznanie
Daňové priznanie typ A a B

danove-prizanie Existujú dva typy tlačív na podanie daňového priznaniaZákladný rozdiel m...

Marian Varga

11. február 2016

Ako neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti? Ukážeme vám, ako na to
Daňové priznanie
Ako neplatiť daň z predaja nehnuteľnosti? Ukážeme vám, ako na to

 Aktualizácia: 28. január 2021 Týka sa vás daň z predaja nehnuteľnosti, ak ste zdedi...

Milan Polician

14. február 2016

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Online daňové priznanie 2024 (za rok 2023)

Vyplňte si online daňové priznanie (typu A a typu B - s paušálnymi výdavkami) bez chyby za pár minút. Už viac ako 35 205 spokojných používateľov.

Vyplniť daňové priznanie online

Ak nájdete lacnejšiu aplikáciu, dorovnáme vám cenu

Využilo už viac než 35 205 spokojných užívateľov